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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 30.489.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.967.529

Retención DNCP
₲ 111.170
Retención IVA
₲ 551.240
Retención Renta
₲ 859.561
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178433
Monto Contrato
₲ 362.643.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.055.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.055.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)