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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 7.192.227
Nro. Solicitud de Transferencia
120821
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.034.559

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.157.668
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
76al 79, 81al83
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180042
Monto Contrato
₲ 3.840.410.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.146.211.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.211.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667