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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 118.470.386
Nro. Solicitud de Transferencia
94143
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2020
Fecha de la Transferencia
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.940.738

Retención DNCP
₲ 459.665
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.554.112
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
76al 79, 81al83
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180042
Monto Contrato
₲ 3.840.410.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.146.211.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.211.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667