Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 50.797.744
Nro. Solicitud de Transferencia
149684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.550.834
Retención DNCP
₲ 197.095
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.523.932
Multa
₲ 1.732.007
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
76al 79, 81al83
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180042
Monto Contrato
₲ 3.840.410.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.146.211.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.146.211.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355836
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667