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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 94.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111352
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2019
Fecha de la Transferencia
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.012.127

Retención DNCP
₲ 333.327
Retención IVA
₲ 2.577.273
Retención Renta
₲ 2.577.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174501
Monto Contrato
₲ 99.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.039.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.039.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo