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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 10.706.170
Nro. Solicitud de Transferencia
192526
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.084.434

Retención DNCP
₲ 37.764
Retención IVA
₲ 291.986
Retención Renta
₲ 291.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170288
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.228.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.228.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352169
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería, Ceremonial y Traducción
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo