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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 1.069.296
Nro. Solicitud de Transferencia
45034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.198

Retención DNCP
₲ 3.772
Retención IVA
₲ 29.163
Retención Renta
₲ 29.163
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170281
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.002.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.002.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353870
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo