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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000182
Monto de la Factura
₲ 7.342.581
Nro. Solicitud de Transferencia
71247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.178

Retención DNCP
₲ 25.899
Retención IVA
₲ 200.252
Retención Renta
₲ 200.252
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170281
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.002.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.002.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353870
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo