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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 11.249.680
Nro. Solicitud de Transferencia
88772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.484.702

Retención DNCP
₲ 39.272
Retención IVA
₲ 306.809
Retención Renta
₲ 409.079
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-235414
Monto Contrato
₲ 269.973.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.160.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.160.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426100
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía y servicios de mantenimiento y reparación de aires de precisión
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero