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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006803
Monto de la Factura
₲ 2.032.189
Nro. Solicitud de Transferencia
57889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.189

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103841
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.561.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.517.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec