Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008958
Monto de la Factura
₲ 1.487.633
Nro. Solicitud de Transferencia
147359
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.144
Retención DNCP
₲ 28.816
Retención IVA
₲ 70.650
Retención Renta
₲ 147.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103841
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.561.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.517.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec