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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028221
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600

Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108259
Monto Contrato
₲ 384.398.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.556.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.556.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296146
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo