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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.658

Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.728
Retención Renta
₲ 141.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105151
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.552.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.552.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287221
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios de Hoteleria para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo