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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014

Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105151
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.552.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.552.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287221
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios de Hoteleria para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo