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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006061
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.566.411

Retención DNCP
₲ 57.738
Retención IVA
₲ 81.269
Retención Renta
₲ 294.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104297
Monto Contrato
₲ 186.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.595.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.595.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285572
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia