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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 21.756.100
Nro. Solicitud de Transferencia
171539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.086.012

Retención DNCP
₲ 76.740
Retención IVA
Retención Renta
₲ 593.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193759
Monto Contrato
₲ 88.447.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.723.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.723.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN (BACO) Y EL GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE ESPECIAL (GATE)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1