Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021422
Monto de la Factura
₲ 1.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207707
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.978
Retención DNCP
₲ 4.345
Retención IVA
₲ 32.591
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208854
Monto Contrato
₲ 101.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.890.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.513.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu