Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009119
Monto de la Factura
₲ 2.178.809
Nro. Solicitud de Transferencia
189806
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.129.664
Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
Retención Renta
₲ 41.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-140753
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.174.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.174.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS ADUANEROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)