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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008302
Monto de la Factura
₲ 8.701.733
Nro. Solicitud de Transferencia
16411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.727

Retención DNCP
₲ 32.338
Retención IVA
₲ 135.679
Retención Renta
₲ 164.989
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-140753
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.174.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.174.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS ADUANEROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)