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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 1.759.780
Nro. Solicitud de Transferencia
102183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.387

Retención DNCP
₲ 6.399
Retención IVA
₲ 47.994
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214645
Monto Contrato
₲ 46.230.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.665.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.665.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas