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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006291
Monto de la Factura
₲ 7.253.333
Nro. Solicitud de Transferencia
207045
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.760.106

Retención DNCP
₲ 25.321
Retención IVA
₲ 197.818
Retención Renta
₲ 263.758
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217777
Monto Contrato
₲ 204.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.615.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.615.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392355
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardia y Vigilancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO