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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008710
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17992
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.384

Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216887
Monto Contrato
₲ 21.942.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.786.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.786.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas