Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044798
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36795
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.403
Retención DNCP
₲ 2.370
Retención IVA
₲ 18.136
Retención Renta
₲ 12.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149541
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.987.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.987.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico