Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0046870
Monto de la Factura
₲ 1.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137187
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.181
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 40.773
Retención Renta
₲ 40.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149541
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.987.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.987.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico