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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691

Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-103793
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.003.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.003.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del sistema de prevención de incendio para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional