Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-103793
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.003.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.003.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del sistema de prevención de incendio para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional