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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
5
Monto de la Factura
₲ 42.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.003.842

Retención DNCP
₲ 149.944
Retención IVA
₲ 1.159.364
Retención Renta
₲ 1.159.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227190
Monto Contrato
₲ 245.299.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.500.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.500.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2