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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 14.464.012
Nro. Solicitud de Transferencia
189777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.480.458

Retención DNCP
₲ 50.493
Retención IVA
₲ 394.473
Retención Renta
₲ 525.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227191
Monto Contrato
₲ 390.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.942.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.942.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2