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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 158.969.015
Nro. Solicitud de Transferencia
27790
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.821.712

Retención DNCP
₲ 566.508
Retención IVA
₲ 4.335.519
Retención Renta
₲ 2.890.346
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-118503
Monto Contrato
₲ 521.583.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.937.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.937.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300616
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. LCO Nº 162/2015 LCO SBE TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas