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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020530
Monto de la Factura
₲ 119.999.280
Nro. Solicitud de Transferencia
42296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.999.280

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-4159
Monto Contrato
₲ 184.543.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.497.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.497.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191533
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cartulinas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional