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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 103.208.243
Nro. Solicitud de Transferencia
51881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.208.243

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
CO-12009-10-15014
Monto Contrato
₲ 324.209.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.586.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.586.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203468
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia