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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000340
Monto de la Factura
₲ 9.868.140
Nro. Solicitud de Transferencia
164514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.286.368

Retención DNCP
₲ 34.808
Retención IVA
₲ 269.131
Retención Renta
₲ 269.131
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
40/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-202453
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.618.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.618.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ AÑO 2021
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3