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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-025-0000165
Monto de la Factura
₲ 6.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.710.265

Retención DNCP
₲ 21.403
Retención IVA
₲ 165.491
Retención Renta
₲ 165.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-214883
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.799.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.799.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405390
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional