Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000645
Monto de la Factura
₲ 2.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.709
Retención DNCP
₲ 9.411
Retención IVA
₲ 72.764
Retención Renta
₲ 72.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-214883
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.799.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.799.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405390
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional