Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022247
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111290
Monto Contrato
₲ 242.724.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.573.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.573.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1