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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002478
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181

Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113679
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.642.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298065
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5