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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553

Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115189
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297722
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4