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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.855

Retención DNCP
₲ 28.508
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
124/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116317
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3