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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000117
Monto de la Factura
₲ 113.590
Nro. Solicitud de Transferencia
119202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.171

Retención DNCP
₲ 419
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-103845
Monto Contrato
₲ 158.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.125.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.125.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283395
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Conpcecion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4