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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.053

Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Multa
₲ 39.855

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-104114
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.311.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.311.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276951
Nombre de la Licitación
LCO 11/2014 - Mantenimiento y reparacion de vehiculo por contrato abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional