Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008596
Monto de la Factura
₲ 12.316.200
Nro. Solicitud de Transferencia
8557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.712.483
Retención DNCP
₲ 43.890
Retención IVA
₲ 335.896
Retención Renta
₲ 223.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-107200
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.387.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.387.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288676
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu