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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 50.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.262.327

Retención DNCP
₲ 180.855
Retención IVA
₲ 1.384.091
Retención Renta
₲ 922.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-112880
Monto Contrato
₲ 203.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.049.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.049.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289066
Nombre de la Licitación
LCO 02/2015 - Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional