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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009903
Monto de la Factura
₲ 3.727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121597
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.507.748

Retención DNCP
₲ 13.148
Retención IVA
₲ 101.659
Retención Renta
₲ 101.659
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-204263
Monto Contrato
₲ 228.415.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.998.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.980.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390515
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas