Datos del Pago
Nro. de Factura
10/10
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
010/10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-2013
Monto Contrato
₲ 119.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185970
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales