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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004794
Monto de la Factura
₲ 9.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90458
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.104.614

Retención DNCP
₲ 34.126
Retención IVA
₲ 263.864
Retención Renta
₲ 263.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
78/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223815
Monto Contrato
₲ 9.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.104.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.104.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILOS, TELAS PRENDAS DE VESTIR Y ZAPATOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer