Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 761.470
Nro. Solicitud de Transferencia
161245
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.578
Retención DNCP
₲ 2.686
Retención IVA
₲ 20.767
Retención Renta
₲ 20.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219871
Monto Contrato
₲ 387.619.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.744.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.744.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413076
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)