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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 783.363
Nro. Solicitud de Transferencia
161245
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.182

Retención DNCP
₲ 2.763
Retención IVA
₲ 21.364
Retención Renta
₲ 21.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
RUC
2944689-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219871
Monto Contrato
₲ 387.619.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.744.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.744.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413076
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)