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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008352
Monto de la Factura
₲ 84.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75653
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.978.522

Retención DNCP
₲ 299.705
Retención IVA
₲ 2.293.664
Retención Renta
₲ 1.529.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155087
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.547.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.547.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339713
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura