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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.805

Retención DNCP
₲ 2.922
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 14.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154521
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.294.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.294.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338746
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social