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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191895
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.617.001

Retención DNCP
₲ 13.545
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 104.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154521
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.294.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.294.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338746
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social